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[单选题]

内部控制审计的对象是()

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性

C.被审计单位编制的内部控制评价报告

D.被审计单位的财务报告

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第1题

内部控制审计是指审计人员对被审计单位内部控制的有效性所进行的审计()

A.设计与完善

B.设计与运行

C.设计与健全

D.设计与实施

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第2题

内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容()
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第3题

ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于内部控制的说法中,正确的有()

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括H公司为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第4题

内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第5题

内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理()
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第6题

内部审计的责任是对内部控制设计和运行的进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理()

A.重要性

B.真实性

C.复杂性

D.有效性

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第7题

内部控制审计是对公司内部控制制度()和()进行审查和评价

A.设计完善性

B.执行安全性

C.设计有效性

D.执行有效性

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第8题

下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是()

A.相关内部控制设计有效,但是运行失效

B.难以评价相关内部控制的有效性

C.相关内部控制有效

D.相关内部控制设计不健全

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第9题

商业银行内部审计部门在内部控制中的职能包括()

A.履行内部控制的监督职能

B.负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计

C.及时报告审计发现的问题,并监督整改

D.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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第10题

在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内部控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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