题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性
第2题
A.特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性
B.整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性
C.被审计单位编制的内部控制评价报告
D.被审计单位的财务报告
第7题
A.确定开展年度内部控制设计有效性评估的工作范围和方法
B.协调和解决公司跨部门的内部控制评价过程中出现的重大事项
C.确定开展年度业务控制活动运行有效性评估的工作范围和方法
D.实施内部控制设计和执行的有效性评估,并分析其设计和执行的有效性
第8题
第10题
A.履行内部控制的监督职能
B.负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计
C.及时报告审计发现的问题,并监督整改
D.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!