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[单选题]

审计机构应按照的总要求组织实施专项审计()

A.全面覆盖、突出重点、精准核查

B.以风险、合规为导向

C.健全和完善农商行(农信社)内部控制

D.防范和控制风险

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第1题

内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务()

A.组织

B.全面

C.系统

D.市场

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第2题

农商银行内部审计部门负责本行审计工作的组织与实施,对本行党委、董事会和审计委员会负责()

A.党委

B.董事会

C.审计委员会

D.合规风险管理委员会

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第3题

审计部门应基于()原则,在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队,确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。

A.风险为本

B.效益为上

C.合规优先

D.全面覆盖

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第4题

全系统行业审计和内部审计应独立于业务经营、风险管理和内控合规。审计活动应以完善内控为导向,遵循依法、独立、客观、公正的原则()
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第5题

是指农商行(农信社)审计机构开展的独立、客观的监督、评价和咨询活动,是农商行(农信社)内部控制的重要组成部分()

A.行业审计

B.内部审计

C.交叉审计

D.外部审计

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第6题

按照内部审计全覆盖的要求,每年至少对本机构全面审计一次,审计形式可为机构审计或审计项目全覆盖()

A.1

B.3

C.5

D.7

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第7题

根据农村商业银行股权管理的基本原则,依据有关法律、行政法规,依法合规对本行股权实施日常监督管理()

A.省联社

B.农商行董事会

C.股权托管机构

D.市县农商行

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第8题

应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况()

A.合规审计

B.全面审计

C.风险管理审计

D.内部控制审计

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第9题

农商银行应根据审计发现问题,建立问题台账,相关问题以反馈单形式向相关业务条线管理部门反馈,由完善制度,采取针对性措施,督促同质同类问题整改()

A.合规风险管理部门

B.审计管理部门

C.纪检监察室

D.相关业务管理部门

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第10题

某农商行监事会的财务管理职责有()

A.对本单位的财务管理活动进行检查监督

B.对本单位的财务事项决策进行组织实施

C.对本单位的财务风险管理进行审计监督

D.对本单位的财务内部控制进行审计监督

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