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[单选题]

内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务()

A.组织

B.全面

C.系统

D.市场

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第1题

是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计()

A.全面内部控制审计

B.专项内部控制审计

C.风险管理审计

D.内部控制审计

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第2题

审计机构应按照的总要求组织实施专项审计()

A.全面覆盖、突出重点、精准核查

B.以风险、合规为导向

C.健全和完善农商行(农信社)内部控制

D.防范和控制风险

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第3题

全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计()

A.风险评价

B.风险管理

C.风险评估

D.风险识别

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第4题

内部控制审计应当在对全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制()

A.风险评估

B.风险管理

C.业务活动

D.内部控制

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第5题

内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计()

A.信息科技

B.风险

C.系统

D.内部控制

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第6题

内部审计具体准则适用于()

A.各类组织的内部审计机构

B.从事的内部审计活动的其他组织

C.内部审计人员

D.接受委托、聘用,承办内部审计业务的人员

E.国家审计人员

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第7题

应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况()

A.合规审计

B.全面审计

C.风险管理审计

D.内部控制审计

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第8题

内部控制审计应当以公司()为基础,根据风险对公司战略目标达成的影响程度和发生可能性,并结合各级管理层和业务部门的审计需求,确定审计重点关注领域和事项,制订内部控制审计计划。

A.各业务

B.管理流程

C.风险评估

D.监督流程

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第9题

内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定__,指导内部审计人员的工作()

A.内部审计工作手册

B.内部审计工作要求

C.内部审计工作细则

D.内部审计工作方案

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第10题

内部控制审计应当以为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点()

A.业务活动

B.内部控制

C.风险评估

D.风险管理

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