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[单选题]

以下关于内部控制在成熟阶段的研究结果说法中,有误的一项是()

A.内部控制的目标不仅是为了保证财务报告的可靠性与合规性,而且有助于提高企业运营的效益和效率

B.内部控制只为企业目标的实现提供合理保证,而非绝对保证

C.内部控制可分成五个相互关联的组成部分,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监察

D.控制环境是其它内部控制元素的根基,控制环境被称为企业的“最低层”

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第1题

根据注册会计师审计准则的确定,内部控制的目标是为了合理保证()

A.财务报告的及时性

B.经营的效率和效果

C.在所有经营活动中遵守法律法规的要求

D.财务报告的可靠性

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第2题

关于内部控制的目标,以下事项中,不恰当的是

A.合理保证财务报告的可靠性

B. 合理保证持续经营能力

C. 合理保证经营的效率和效果

D. 合理保证在所有经营活动中遵守法律法规的要求

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第3题

内部控制应实现的目标是合理保证()

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.经营的合法性

D.财务报告的准确性

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第4题

内部控制的最终目标是对财务报告的可靠性、经营的效率和效果、经营的合法性的合理保证。()
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第5题

根据COSO委员会对内部控制的定义,以下描述错误的是()

A.内部控制是公司的董事会、管理层及其他人士为实现运营的效益和效率,财务报告的可靠性和遵守适用的法律法规提供合理保证而实施的程序

B.内部控制系统可以为企业目标的实现提供绝对保证

C.企业无论规模大小,在建立内部控制系统时,均可能存在资源受限的问题

D.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标

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第6题

在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()

A.信息技术对内部控制形式上有很大改变,但内部控制目标没有改变

B.信息技术对内部控制内涵方面有很大改变,但内部控制目标没有改变

C.信息技术不仅使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,同时也使内部控制的目标并发生了根本的改变

D.信息技术虽然使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

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第7题

反洗钱内部控制的目标

是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第8题

ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于内部控制的说法中,正确的有()

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括H公司为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第9题

内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法的遵守,由恰理层设计和执行的政策和程序()
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第10题

企业内部控制的目标包括()

A.合理保证所有经营活动中遵守法律法规

B.合理保证财务报告的可靠性

C.合理保证企业经营的效率

D.合理豫证企业经营的效果

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