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[单选题]

根据COSO委员会对内部控制的定义,以下描述错误的是()

A.内部控制是公司的董事会、管理层及其他人士为实现运营的效益和效率,财务报告的可靠性和遵守适用的法律法规提供合理保证而实施的程序

B.内部控制系统可以为企业目标的实现提供绝对保证

C.企业无论规模大小,在建立内部控制系统时,均可能存在资源受限的问题

D.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标

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第1题

关于巴塞尔委员会对内部控制的研究,下列说法错误的是()

A.巴塞尔委员会从一般企业意义上研究内部控制

B.内部控制是由董事会、高级管理层和其他人员实施的一个过程

C.内部控制进入全面风险管理阶段,以全面风险为导向,引入全面风险管理,强调内部控制与风险管理结合

D.内部控制的目的是为了实现经营的效率与效果,会计与管理信息的可靠、完整与及时以及经营活动符合现行法律法规的要求

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第2题

COSO
内部控制的三项目标是运营、合规()。
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第3题

根据《承德银行内部控制规定(试行)》,要对内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任()

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

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第4题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.监控

C.风险评估

D.控制活动

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第5题

根据《承德银行内部控制规定(试行)》,监事会负责监督完善内部控制体系()

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

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第6题

根据《承德银行内部控制规定(试行)》,构建现代公司治理结构,应加强、、对内部控制的关注及指导()

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.全体部门

E.全体分支机构

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第7题

内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层()
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第8题

关于内部控制的定义,下列说法正确的是()

A.内部控制是一种全员控制

B.内部控制是一种全面控制

C.内部控制是一种全程控制

D.内部控制是由董事会实施的

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第9题

__负责组织领导本行各级管理层开展与内部控制相关的监督和检查活动,接受和配合董事会开展的内部控制评价,并按照董事会的意见积极采取有效措施整改内部控制缺陷()

A.董事会

B.董事会审计委员会

C.高级管理层

D.监事会

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第10题

下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有()

A.管理层的观念和经营风格

B.董事会及其所属审计委员会

C.员工的素质

D.人力资源制度

E.内部审计

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