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[判断题]

实质性测试是在内部控制初步了解和评价的基础上,对内部控制制度的状况以及是否得到贯彻执行而进行的测试()

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第1题

如果内部控制制度经评价是健全并有效的,应视为“可信赖”,可据此进行控制测试,反之,则不需进行控制测试,也不需进行实质性测试。()
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第2题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()
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第3题

是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()

A.内部控制测试

B.实质性测试

C.符合性测试

D.证实性测试

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第4题

如果不拟信赖内部控制,注册会计师就无须对内部控制进行了解、测试和评价。()
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第5题

下列关于内部控制的表述中,错误的是()

A.内部控制测试不能代替实质性审查

B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制

C.任何审计项目都必须进行内部控制测试

D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

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第6题

评价内部控制的最终目的是()

A.决定是否依赖被审计单位的内部控制系统

B.确定符合性测试的时间范围程序

C.决定是否进行符合性测试

D.确定实质性测试的性质、范围和时间安排

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第7题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取();对内部控制结果评价,主要采取()

A.符合性测试法;指标分析法

B.指标分析法;符合性测试法

C.符合性测试法;符合性测试法

D.指标分析法;指标分析法

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第8题

注册会计师在对财务报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()

A.控制测试

B.实质性程序

C.了解内部控制

D.双重目的测试

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第9题

内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的的系统性活动()

A.调查

B.测试

C.分析

D.评估

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第10题

如果错误和舞弊未能被内部控制防止、发现或纠正,注册会计师应当考虑重新评价相关内部控制的有效性。必要时,应当修改或追加相关实质性测试程序。()
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