题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

评价内部控制的最终目的是()

A.决定是否依赖被审计单位的内部控制系统

B.确定符合性测试的时间范围程序

C.决定是否进行符合性测试

D.确定实质性测试的性质、范围和时间安排

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第1题

是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()

A.内部控制测试

B.实质性测试

C.符合性测试

D.证实性测试

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第2题

对被审计单位的内部控制系统进行符合性测试,一般所使用的是()

A.统计抽样法

B.概率抽样法

C.经验抽样法

D.判断抽样法

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第3题

如何理解内部审计控制是对其他内部控制所进行的再控制,下列说法不正确的是()

A.内部审计控制是指由单位内部审计部门所进行的控制。

B.内部审计控制主要作用是对单位内部的各种经济活动.管理制度是否合规.合 理及有效进行独立的评价

C.确定既定的政策和程序是否贯彻.建立的标准是否遵循.资源的利用是否合理 有效.以及单位的目标是否达到等。

D.内部审计是控制的基础.是评价企业目标实现程度的标准。解析:预算是控制的基础,是评价企业目标实现程度的标准

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第4题

下列与控制测试相关的说法中,错误的是()

A.控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性

B.如果拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师应当信赖以前审计获取的证据

C.控制测试与细节测试的目的不同,控制测试与了解内部控制目的不同

D.对于一项自动化应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该项控制,注册会计师通常无须扩大控制测试的范围

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第5题

下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()

A.内部审计职责简称内部审计

B.是指由被审计单位建立的一种评价活动

C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性

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第6题

符合性测试是获得()以证实内部控制在实际中的合规性、有效性和适宜性,即相关规定在实际中是否被一贯执行,控制措施能否达到控制目的,控制措施是否恰当

A.评价结果

B.评价案例

C.评价事实

D.评价证据

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第7题

注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()

A.投资评估与决策

B.风险管理

C.对经营活动及遵守法律法规情况的评价

D.监督内部控制并检查财务信息和经营信息

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第8题

注册会计师在对财务报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()

A.控制测试

B.实质性程序

C.了解内部控制

D.双重目的测试

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第9题

在终结审计之前,对于控制风险的最终评估水平,如与初步评估的结论不一致,注册会计师应当()

A.重新了解内部控制

B.重新确定重要性水平和可接受审计风险水平

C.重新执行控制测试

D.考虑是否追加相应的审计程序

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第10题

内部控制审计的对象是()

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性

C.被审计单位编制的内部控制评价报告

D.被审计单位的财务报告

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