题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有()

A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性

B.询问管理人员和其他有关人员

C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

D.向有关第三方进行函证

E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

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第1题

下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()

A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C.对财务报表项目余额进行审查

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

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第2题

了解被审计单位及其环境是注册会计师必须执行的审计程序,这些审计程序有()

A.询问被审计单位管理层和内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察和检查

D.函证被审计单位债务人

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第3题

下列有关审计取证方法的表述中,错误的有()

A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性

B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据

C.重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证

D.函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制

E.分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程

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第4题

审计人员可以采用()对被审计单位内部控制进行了解与评价。

A.文字描述法

B.调查问卷法

C.流程图法

D.ABC的综合使用

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第5题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第6题

审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()

A.合理利用以往审计经验

B.观察被审计单作业活动

C.询问被审计单位有关人员

D.选择具有代表性的交易进行穿行测试

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第7题

在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第8题

内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()

A.在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效的沟通和协调

B.通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解被审计单位业务活动、内部控制和风险管理的情况

C.通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审计中发现的问题

D.在审计报告提交之前,以口头方式与被审计单位进行结果沟通

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第9题

内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()

A.决策与执行

B.监督

C.评价

D.询问

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第10题

审计人员通常实施()程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。

A.询问

B.检查文件和报告

C.观察特定控制运用

D.穿行测试

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