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[单选题]

在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第1题

内部审计机构应当在审计项目实施审计前,根据批准后的审计方案编制审计通知书,通知被审计单位或个人()
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第2题

内部控制审计是指审计人员对被审计单位内部控制的有效性所进行的审计()

A.设计与完善

B.设计与运行

C.设计与健全

D.设计与实施

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第3题

审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件

A.适当的

B.全部

C.必要的

D.检查和复核

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第4题

根据《内部审计具体准则第2102号—审计通知书》规定,内部审计机构应当在实施审计前,向被审计单位或者审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达()

A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

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第5题

通常情况下,审计计划阶段的主要工作不包括()

A.初步评价被审计单位的内部控制制度

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计期后事项

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第6题

针对不同的审计目标、审计对象和审计环境,应选用不同的审计方法,以下情况属于审计方法不当的是()

A.审计重要的财务收支,采用详查的方法

B.被审计单位内控系统不健全或不够有效的,采用抽查的方法

C.审计财产物资是否账实相符,采用盘点的方法

D.对业务量较小,凭证较少,问题较多的企业,采用顺查法

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第7题

是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件()

A.审计计划

B.审计通知书

C.审计实施方案

D.审计目标

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第8题

现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被审计单位的内部控制制度。(本题4分)请回答案:

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第9题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()

A.内部审计和注册会计师审计在工作上是完全一致的

B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果

C.内部审计的独立性比注册会计师审计差

D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

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第10题

审计人员在对被审计单位的计算机信息系统进行数据采集或审计操作时,被审计单位的计算机技术人员须回避。A.正确B.错误()
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