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[单选题]

内部审计人员应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于__的规定为依据,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价()

A.风险评估

B.控制活动

C.内部环境

D.信息与沟通

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第1题

内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注、、人力资源、、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价()

A.组织架构

B.发展战略

C.组织文化

D.组织管理

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第2题

()是对企业按照内部控制原则和内控五要素简历健全本企业内部控制提供的指引,在整个内部控制规范体系中占居主体地位。

A.内部控制应用指引

B.内部控制评价指引

C.内部控制审计指引

D.内部控制基本规范

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第3题

《企业内部控制基本规范》规定,负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等的机构是()

A.监事会

B.审计委员会

C.董事会

D.经理层

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第4题

应当真实、客观地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的情况()

A.合规审计

B.全面审计

C.风险管理审计

D.内部控制审计

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第5题

关于企业内部控控制应用指引,下列说法错误的是()

A.内部控制应用指引由三大类组成,即内部环境类指引、控制业务类指引、控制手段类指引

B.西部环境是企业实施内部控制的基础,包括人力资源、社会责任和企业文化等

C.控制业务类应用指引是对各项具体业务活动实施的控制,此类指引包括资金活动、采购业务、资产管理

D.控制手段类应用指引偏重于“工具”性质,往往涉及企业整体业务或管理,此类指引包括担保业务、业务外包

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第6题

下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()

A.中央企业应当按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,建立规范、完善的内部控制体系

B.中央企业在开展内部控制自我评价的同时,必须聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

C.中央企业应当建立内部控制重大缺陷追究制度,但内部控制评价和审计结果不需要与履职评估或绩效考核相互结合

D.中央企业应当自2013年起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会

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第7题

下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()

A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C.对财务报表项目余额进行审查

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

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第8题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.监控

C.风险评估

D.控制活动

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第9题

内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容()
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第10题

《企业内部控制基本规范》规定,企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性()
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