以下对营业网点向现金管理中心领款时现金管理中心的出库处理描述错误的是()
A.现金管理中心出纳主管根据业务系统内已批准的现金申领记录,审核无误后在业务系统上操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行现金调出录入
B.库管员在业务系统中操作‘[021443]现金申请审批’交易进行现金调出复核,完成现金调出并打印现金调拨单,根据现金调拨单进行配钞,出库
C.现金调拨单交后台人员审核,并在第一联‘调出单位盖章’处加盖业务公章
D.出纳主管复核后交解款出纳员点收现金无误后,解款出纳员在现金调拨单上签名,现金调拨单由解款出纳员随现金押送到网点,办妥款项交接手续