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派驻业务经理监督印章交接是否合规,特别是换人保管是否及时办理交接手续,是否实行“第三人监交”制度,核实印章接收人是否为当前印章使用保管人,核实用印机内业务印章保管人是否为用印机安全门钥匙保管人()
A.第一手
B.第二手
C.最后一手
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A.第一手
B.第二手
C.最后一手
第2题
A.每日审核是否按照既定范围使用业务印章。
B.对业务印章的交接进行监督.确保交接记录信息清晰、完整。
C.每日审核银行汇票专用章.华东三省一市汇票专用章.结算专用章、本票专用章是否在用印机内保管。
D.每日审核用印人员是否按要求通过印控机进行业务用印
第3题
A.违规用印
B.错用.串用印章
C.在空白凭证上加盖印章
D.在关键信息缺失.字迹模糊的文件上加盖印章
第4题
A.柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;
B.保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;
C.柜员每日检查印章是否妥善保管
D.柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。
第6题
A.《重要物品交接登记簿》
B.《临时离岗交接登记簿》
C.《印章保管和交接登记簿》
D.《正式岗位交接登记簿》
第7题
A.、检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上交库管员或分行;残损币是否准确加盖全额、半额章;
B.、检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理,作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记,是否及时上交库管员或分行;
C.、检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管;
D.、柜员间岗位交接时,是否按规定办理印章、重要物品的移交,接交的柜员是否与其岗位相符,是否存在交叉交接的情况,是否及时在“柜台结算信息管理系统”中进行交接登记
第8题
A.是否凭国际结算业务办理机构(部门)的相关书面指示办理
B.保证金账户是否违规用于办理其他结算业务
C.保证金账户提前支取手续是否合规
D.保证金账户是否冻结
第9题
A.停用或作废的业务印章,应按规定填写《中国光大银行业务印章上缴清单》、预留印模后上缴分行统一保管,定期集中销毁。
B.上缴时,应在《印章保管和交接登记簿》上写明移交原因、载明上交日期,持《业务印章上缴清单》一式两份、《印章保管和交接登记簿》及应上缴印章至分行会计结算部
C.由分行印章管理人、监交人在《上缴清单》及《印章保管和交接登记簿》签字后办理交接手续
D.上缴清单可粘附于《印章保管和交接登记簿》上备查
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