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[单选题]

下列是每个审计项目都必须执行的审计程序()

A.控制测试

B.实质性测试

C.控制测试和实质性测试

D.函证

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第1题

关于审计程序,下列说法中错误的是()

A.根据使用的目的不同,审计程序可以分为风险评估程序和进一步审计程序

B.进一步审计程序包括控制测试和实质性程序,实质性程序又包括实质性分析程序和细节测试

C.注册会计师执行控制测试可能用到的程序有观察、检查、询问、穿行测试、分析程序和重新执行

D.注册会计师在风险评估阶段应当使用分析程序

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第2题

下列项中属于进一步审计程序的有()

A.控制测试

B.抽样测试

C.细节测试

D.实质性分析程序

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第3题

下列关于内部控制的表述中,错误的是()

A.内部控制测试不能代替实质性审查

B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制

C.任何审计项目都必须进行内部控制测试

D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

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第4题

是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()

A.内部控制测试

B.实质性测试

C.符合性测试

D.证实性测试

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第5题

注册会计师对认定层次重大错报风险的评估确定了进一步审计程序的()

A.实质性测试方案

B.总体审计方案

C.控制测试方案

D.具体审计方案

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第6题

具体审计计划应当包括()

A.计划风险评估程序

B.计划控制测试

C.计划实质性程序

D.计划其他审计程序

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第7题

注册会计师审查应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.控制测试

C.实质性程序

D.穿行测试

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第8题

注册会计师通常在()中使用审计抽样方法

A.控制测试

B.细节测试

C.实质性分析程序

D.实质性程序

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第9题

下列审计程序中不用于控制测试和了解内部控制的是()

A.询问

B.观察

C.检查

D.函证

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第10题

下列各项中,可以提高审计程序不可预见性的有()

A.针对销售收入和销售退回延长截止测试期间

B.向以前没有询问过的被审计单位员工询问

C.对以前通常不测试的金额较小的项目实施实质性程序

D.对被审计单位银行存款年末余额实施函证

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