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[主观题]

广东农信社柜员受理客户凭证时,以下哪些属于原始凭证合规性审核的主要内容()

A.是否有漏要素情况

B.有关人员签章是否齐全

C.是否有贪污腐化等行为

D.办理的业务是否符合企业生产经营活动的需要

E.办理的业务是否符合有关的计划和预算

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第1题

审核记账凭证的主要内容包括()。

A.是否附有原始凭证

B.会计分录是否正确

C.是否登记入账

D.有关人员是否签章

E.记账凭证与所附原始凭证内容是否一致

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第2题

以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容()

A.经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章

B.经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

C.经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

D.复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

E.柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

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第3题

根据记账凭证的要素,逐项审核记账凭证的各项目是否填写齐全,书写是否规范属于记账凭证审核中审核()

A.合规性审核

B.一致性审核

C.完整性审核

D.真实性审核

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第4题

哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制()

A.审查销户凭证是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效

B.需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性

C.审核存折的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移出定期一本通交

D.审核柜员录入要素等内容是否正确

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第5题

哪些属于广东农信社对重要空白凭证出售的风险控制()

A.柜员应严格审核办理人员有效身份证件及相关授权委托书

B.柜员应严格核对各凭证上加盖的印鉴是否与其预留印鉴相符,如不符合,不予办理

C.在进行凭证交接前,应严格审查凭证各要素是否齐全,凭证记载的要素、登记簿与凭证实物是否相符

D.在出售前,应先检查客户前期购买的凭证的使用状态,如有未销号的请客户解释原因,如是客户作废的应要求其缴回并在系统作销号处理,如未能缴回已作废凭证的,应出具书面风险证明

E.柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式

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第6题

代理国库财政预算拨款业务操作的简要流程是()

A.审核预算拨款凭证要素—审核拨款合规性—对账—账务处理

B.审核预算拨款凭证要素—账务处理—审核拨款合规性—对账

C.对账—审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理

D.审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理—对账

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第7题

()以下属于广东农信社开非预制卡附属卡业务的主要风险点的选项有

A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全

B.审核客户号是否属于开立本人

C.开卡过程中是否有断开的情况

D.持卡人是否具有开卡资格

E.柜员录入的卡号是否正确

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第8题

代理国库财政预算拨款业务操作的简要流程是()。

A.A.审核预算拨款凭证要素—审核拨款合规性—对账—账务处理

B.B.审核预算拨款凭证要素—账务处理—审核拨款合规性—对账

C.C.对账—审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理

D.D.审核拨款合规性—审核预算拨款凭证要素—账务处理—对账

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第9题

下列内容不属于原始凭证审核内容的是()。

A.凭证是否有填制单位的公章和填制人员签章

B.是否履行了规定的凭证审核程序

C.凭证所记录经济业务是否符合有关计划和预算

D.会计科目使用是否对

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第10题

广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有()

A.金融平台业务一旦出现操作失误,无法通过系统交易弥补差错时,只能通过联系开户行和客户协商方式处理

B.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务

C.客户提交的原始凭证与操作事实不一致

D.柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格

E.会计主管审核授权不严格

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