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[单选题]

审查应收账款的真实性最重要的程序是()。

A.函证

B.询问

C.观察

D.计算

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第1题

审查应收账款的最重要的实质性测试程序是()

A.函证

B.询问

C.观察

D.检查

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第2题

对于应收账款而言,最重要的审计程序是()。

A.函证

B.盘点

C.重新计算

D.穿行测试

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第3题

审计抽样通常在程序中不采用()

A.应收账款函证

B.询问被审计单位管理当局

C.实地观察

D.分析程序

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第4题

对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.审查与应收账款有关的销货凭证

C.进行分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第5题

下列有关注册会计师是否实施应收账款函证程序的说法中,正确的是()

A.对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序

B.如果在收入确认方面不存在由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

C.如果有充分证据表明函证很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

D.对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款函证程序

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第6题

下列关于函证的相关论述中,正确的有()

A.如果有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,即便函证是有效的,注册会计师也可以不实施应收账款函证程序

B.如果认为函证很可能是无效的,注册会计师应当实施替代审计程序

C.如果注册会计师不对应收账款进行函证,应当在工作底稿中说明理由

D.如果有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是重要的,即便函证是无效的,注册会计师也应当实施应收账款函证程序,以便应对重大错报风险

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第7题

对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是()。

A.进行分析性复核

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.重新测试相关的内部控制制度

D.抽查与销售有关原始凭证

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第8题

注册会计师在对甲公司的应收账款账户实施函证程序,下列各方面中,通常难以获取有效审计证据的是()

A.应收账款的存在性

B.应收账款的可收回性

C.应收账款金额的准确性

D.应收账款是否归属于甲公司

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第9题

为什么说应付账款的函证不像应收账款的函证那样重要?

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第10题

下列审计程序中不用于控制测试和了解内部控制的是()

A.询问

B.观察

C.检查

D.函证

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