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[多选题]

以下哪项符合内部审计绩效评价体系设计原则()

A.考虑成本高低

B.内部审计绩效指标保持不变

C.驱动型指标与结果性指标相结合

D.以企业战略目标为导向

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第1题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取();对内部控制结果评价,主要采取()

A.符合性测试法;指标分析法

B.指标分析法;符合性测试法

C.符合性测试法;符合性测试法

D.指标分析法;指标分析法

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第2题

在开展建设项目内部审计时,以下不正确的是()

A.结合公司各级内部审计资源和实际情况

B.进行项目全过程的审计

C.进行项目部分环节的专项审计

D.不用考虑成本效益原则

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第3题

根据《第2103号内部审计具体准则——审计证据》要求,获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,但对于规定的审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由()
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第4题

内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据()

A.完整

B.真实

C.充分

D.准确

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第5题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()
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第6题

《商业银行内部审计指引》(银监发〔2016〕12号)商业银行应制定内部审计章程。内部审计章程应至少包括以下事项:(一)内部审计目标和范围;(二)内部审计地位、权限和职责;(三)内部审计部门的报告路径以及与高级管理层的沟通机制;(四)总审计师的责任和义务;(五)内部审计与风险管理、内部控制的关系;(六)内部审计活动外包的标准和原则;(七)内部审计与外部审计的关系;(八)对重点业务条线及风险领域的审计

A.内部审计目标和范围

B.内部审计地位、权限和职责

C.内部审计与风险管理、内部控制的关系

D.内部审计与外部审计的关系

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第7题

中国内部审计准则体系的层次不包括()

A.内部审计具体准则

B.内部审计人员职业道德规范

C.内部审计基本准则

D.内部审计实务准则

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第8题

内部控制审计是指审计人员对被审计单位内部控制的有效性所进行的审计()

A.设计与完善

B.设计与运行

C.设计与健全

D.设计与实施

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第9题

按照《中国内部审计准则第1201号一一内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员的基本道德原则包括()

A.客观性

B.诚信正直

C.保密

D.C.专业胜任能力

E.保持良好客户关系

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第10题

由外部或内部审计人员对管理政策及其绩效进行评估的审计是()

A.外部审计

B.管理审计

C.内部审计

D.综合审计

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