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[多选题]

材料退库统一进行冲销暂估处理,冲销暂估处理通过()单据两方面进行处理。

A.红字暂估应付单

B.红字采购入库单

C.蓝字暂估应付单

D.蓝字采购入库单

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第1题

以下关于采购暂估的业务,正确的有:

A.采购暂估业务适用于货到票未到情况

B.采购暂估业务适用于票到货未到情况

C.采购暂估业务一般在期末进行

D.本月对上月暂估业务执行采购结算后,还需要在存货核算系统记账后,执行结算成本处理。

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第2题

费用暂估单保存审批后形成对应的暂估应付单和()。

A.出库调整单

B.入库调整单

C.其他入库单

D.其他出库单

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第3题

存货核算进行暂估处理时,有哪些可能会造成一些应该需要进行暂估处理的单据不能被查询出来()

A.pursettlevouchs表的baccount字段处理前应为0但其却为1。

B.PurSettleVouchs.iRdsid、PurSettleVouchs.iSVQuantity、RdRecorD.cAccounter三个字段若为空或PurSettleVouchs.cWhCode字段值有误。

C.ia_subsidiary表中相应记录的bflag为已结算标志。

D.采购分次结算,且存货系统选用‘月初回冲’的暂估方式所以不能进行暂估处理。

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第4题

不可以在不确定单价中维护的单据是?

A.暂估入库

B.盘盈入库

C.盘亏入库

D.调拨单

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第5题

对于石化配置成品油月末货到票未到的,为避免股份公司合并报表层面存货重复,无需填写暂估申请单,不进行应付暂估的账务处理()
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第6题

在SAP系统中不是GR/IR所对应的科目是()

A.应付账款—应付暂估

B.材料成本差异

C.物资采购

D.其他应付款—应付投资款暂估

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第7题

外部采购货到单未到,月末处理由采购部门根据仓储部门实际收货情况,填写,经业务经办人员、财务负责人签字后,在ERP系统中做货到单未到应付款暂估处理()

A.发票

B.暂估申请单

C.出库单

D.盘点表

E.1

F.1G.1H.1

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第8题

用友ERP£­U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来源于以下哪种单据?()
用友ERP£­U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来源于以下哪种单据?()

A.采购入库单

B.采购发票

C.采购订单

D.采购暂估单据

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第9题

当一对一转账出错时,可采用个人账户一对一转账冲正[2985]交易进行处理。冲正时必须()

A.先进行借、贷方双方红蓝字冲销,再进行双方红蓝字补记账

B.先进行借、贷方双方红蓝字冲销,再进行双方蓝字补记账

C.先进行借、贷方双方红字冲销,再进行双方蓝字补记账

D.先进行借、贷方双方红字冲销,再进行双方红蓝字补记账

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第10题

企业在材料的核算中,需在月末暂估入账并于下月初红字冲回的是,暂估的金额进项税额()

A.月末购货发票账单已到,货款未付但已入库的材料;包括

B.月末购货发票账单已到,货款已付且已入库的材料;不包括

C.月末购货发票账单未到,但已入库的材料;不包括

D.月末购货发票账单已到,货款已付但未入库的材料;不包括

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