题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。一般应当包括()

A.被审计单位适当管理层

B.董事会或其下设的审计委员会或者组织中的主要负责人

C.组织最高管理当局

D.上级主管部门的机构或人员

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或…”相关的问题

第1题

内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,由被审计单位自行决定落实纠正的时间()
点击查看答案

第2题

内部审计机构应当将审计报告提交被审计单位和组织适当管理层,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施()
点击查看答案

第3题

内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层()
点击查看答案

第4题

正式立项的审计项目应当在终结审计后编制审计报告;如果存在下述情况之一时,应当根据组织适当管理层的要求和内部审计工作的需要编制并报送中期审计报告()

A.审计周期过长

B.被审计项目内容特别庞杂

C.被审计期间比较长

D.突发事件引起特殊要求

E.组织适当管理层需要审计项目进展情况的信息

点击查看答案

第5题

内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见()

A.管理层

B.领导人员

C.负责人

D.高管

点击查看答案

第6题

下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,正确的有()

A.审计报告的收件人应当尽可能地明确为所有的预期使用者

B.审计业务的三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管理层和财务报表预期使用者

C.如果某项业务不存在除责任方之外的其他预期使用者,那么该业务不构成审计业务或其他鉴证业务

D.财务报表审计可以减轻管理层或治理层的责任

点击查看答案

第7题

内部审计人员应当积极、主动地与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通,可以采取的沟通途径主要包括()

A.与组织适当管理层就审计计划进行沟通,以达成共识

B.咨询组织适当管理层,了解内部控制环境

C.根据审计发现的问题和作出的审计结论,及时向组织适当管理层提出审计意见和建议

D.出具书面审计报告之前,利用各种沟通方式征求组织适当管理层对审计结论、意见和建议的意见

点击查看答案

第8题

内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()

A.决策与执行

B.监督

C.评价

D.询问

点击查看答案

第9题

注册会计师的审计责任不能替代、减轻或免除被审计单位的()责任

A.管理层和治理层

B.管理

C.建立健全内部控制

D.会计报表的认定

点击查看答案

第10题

《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》所称的结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计发现和进行的讨论和交流()

A.审计结论

B.审计依据

C.审计意见

D.审计建议

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信