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[主观题]

本行与同业往来对账时,必须认真核对()是否及时、()是否正确。如有不符应及时查明原因,进行相应处理

A.账单寄送

B.资金入账时间

C.利息计算

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第1题

指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账,对于余额不相符的()必须查明原因,由于自身原因造成不符的及时进行账务处理

A.当日

B.次日

C.5日内

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第2题

下列关于社内、同业往来账务核对表述不正确的是()

A.要逐笔勾对

B.每月终了不论是否记满账页都必须及时将对账联交对方对账

C.对账时只需核对余额相符

D.要换人核对

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第3题

对ATM等自助设备进行加清钞时,应将现金实物余额与本机汇总清单的数据进行仔细核对,若核对不符应及时查明原因()
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第4题

会计主管应负责或督促指定对账人员按日在综合业务系统进行社内往来对账,按进行银企和社内往来账务核对和重点账户上门对账工作,及时收回对账回单,对未达款项查明原因及时处理,认真登记对账登记簿,按月装订调节表()

A.日

B.月

C.季

D.年

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第5题

农商行系统内部往来对账和同业往来对账,对账双方必须互发对账单和流水账,按月进行对账,对账时必须逐笔对流水进行勾对,对账率必须达到()

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

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第6题

每日营业终了,()应核对在途现金和同城往来科目,查看是否有余额,如有应查明原因

A.会计主管

B.现金柜员

C.一般柜员

D.凭证管理员

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第7题

关于系统内对账,说法不正确的是()。

A.系统内往来对账要指定专人负责

B.上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次

C.系统内往来对账不符的,运营主管(或有关负责人)要查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果

D.系统内往来对账,要严格坚持双人核对、互相监督的原则

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第8题

系统内往来、联行往来的账户款项,除在资金清算时及时核对外,每()必须核对一次

A.日

B.月

C.季

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第9题

在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理

A.2个会计主管

B.1个会计主管

C.2个支行行长

D.1个支行行长

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第10题

各法人单位收到每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单后,必须进行认真核对。对账完毕后,应于每月初日内(以邮戳日期为准,遇节假日顺延至其后的第一个工作日),将对账结果回执(回单联)加盖预留印鉴及经办人名章,邮寄回省联社运营管理部()

A.5

B.7

C.10

D.15

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