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[单选题]
至少组织印鉴卡保管人员以外的柜员对本行使用中的印鉴卡核对一次,确保实物印鉴卡片与电子印鉴库中的印鉴保持一致。有关检查核对应保留书面记录()
A.委派会计主管每月
B.主管营业室副行长每季
C.授权员每旬
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A.委派会计主管每月
B.主管营业室副行长每季
C.授权员每旬
第1题
第5题
A.将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
B.将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对,保证账实相符。
C.将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
D.将印鉴卡片实物数量(包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片)与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对,保证账实相符。
第6题
A.负责按照规定使用电子验印系统;
B.负责辖内验印系统建库、实物卡保管;
C.负责对预留印鉴卡进行集中新增、变更;
D.根据保管的印鉴卡实物核对建库的正确性;
E.负责电子验印系统各项硬件的使用、维护和保养
第8题
A.分行建模员
B.分行印鉴卡实物库管员
C.分行主管
D.营业部经理
第10题
A.印鉴卡保管人员按规定使用印鉴卡片,遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则
B.开户行将印鉴卡作为重要物品管理
C.指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡,原则上不得调阅(手工验印除外)
D.严禁非银行会计人员接触印鉴卡,不得复印印鉴卡(特殊调用情况除外)
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