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[单选题]

某企业出售一台旧设备,原价为23万元,已计提折旧5万元。出售该设备开具的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,发生的清理费用为1.5万元,不考虑其他因素,该企业出售设备应确认的净收益为万元()

A.-2.9

B.0.5

C.20

D.2

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第1题

甲公司系增值税一般纳税人。2016年12月31日,甲公司出售一台原价为452万元、已计提折旧364万元的生产设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为150万元,增值税税额为25.5万元,出售该生产设备时发生不含增值税的清理费用8万元。不考虑其他因素,甲公司出售该生产设备的利得为()

A.54万元

B.62万元

C.87.5万元

D.79.5万元

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第2题

甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月3日购进一台不需要安装的生产设备,收到的增值税专用发票上注明的设备价款为3 000万元,增值税税额为480万元,款项已支付;支付保险费取得增值税专用发票注明的价款为15万元,增值税税额为0.9万元,支付装卸费取得增值税专用发票注明的价款为5万元,增值税税额为0.3万元。当日,该设备投入使用。假定不考虑其他因素,甲公司该设备的初始入账金额为()万元。

A.3000

B.3020

C.3480

D.3500

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第3题

某企业转让一台旧设备,取得价款56万元,发生清理费用2万元,该设备原值为60万元,已提折旧10万元,一般定不考虑其他因素,出售该设备影响当期损益的金额为()万元。

A.A.54

B.B.6

C.C.4

D.D.56

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第4题

甲企业于2019年5月购入一台生产设备,增值税专用发票上注明的买价为100万元,增值税为13万元。2020年5月因管理不善烧毁,烧毁时已计提折旧20万元,则该企业转出的进项税额是()万元

A.9.2

B.10.4

C.11.5

D.13

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第5题

某企业为增值税一般纳税人。2014年5月,该企业销售自己使用过的设备一台,取得不含税收入60万元;该设备2010年购进时取得了增值税专用发票,注明价款75万元,已抵扣进项税额。根据增值税法律制度的规定,该企业销售此设备应缴纳增值税()万元

A.0

B.1.2

C.2.4

D.10.2

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第6题

某工厂系增值税小规模纳税人,2012年1月份销售使用过的旧设备一台,取得价款8.24万元,已知该设备2009年1月购入时的不含税价款为9万元,已计提折旧2.8万元,另销售自己使用过的物品,取得价款1.2万元。则该工厂应缴纳的增值税为()万元

A.0

B.0.19

C.0.24

D.1.20

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第7题

甲公司2021年6月30日购入一台生产经营用设备并达到预定可使用状态,取得的增值税专用发票上注明
的设备买价为100万元,增值税税额为13万元,另支付运杂费10万元,取得增值税专用发票注明的增值税额为0.9万元。该设备预计净残值为2万元,预计使用年限为5年,甲公司对其采用年数总和法计提折旧,该设备2021年应计提折旧额为()万元

A.18

B.11

C.10

D.10

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第8题

丙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2014年12月12日,购进一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为409.5万元,增值税税额为69.615万元,另发生运杂费1.5万元,款项均以银行存款支付;没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为10年,预计净残值为15万元,采用年限平均法计提折旧。2015年12月31日,丙公司对该设备进行检查时发现其已

A.39.6

B.90

C.50.4

D.0

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第9题

甲公司为增值税一般纳税人,购买商品适用的增值税税率为13%。该公司2020年7月15日购入一台需安装
的设备,取得增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税进项税额为13万元。为购买该设备发生运输途中保险费10万元;设备安装过程中领用材料10万元,增值税进项税额为1.3万元;支付安装工人工资5万元。该设备于2020年12月31日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为5年,预计净残值为零。假定不考虑其他因素,2022年该设备应计提的折旧额为()万元

A.50

B.30

C.35

D.55

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第10题

某企业出售一台设备,原价160000元,已提折旧35000元,已提固定资产减值准备10000元,出售设备时发生各种清理费用3000元,出售设备所得价款113000元。该设备出售净收益是元()

A.-2000

B.2000

C.5000

D.-5000

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