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[主观题]

控制职能是指通过监测组织各方面的活动和组织环境的变化,对组织内部的管理活动及其效果进行()和校正,以确保组织实际运行状况与组织计划要求保持动态适应的一项管理职能。

控制职能是指通过监测组织各方面的活动和组织环境的变化,对组织内部的管理活动及其效果进行()和校正,以确保组织实际运行状况与组织计划要求保持动态适应的一项管理职能。

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第1题

内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和全面性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()
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第2题

下列描述中最符合GB/T24001-2016“6.1.2环境因素”的相关要求的是()。

A.应确定活动、产品和服务中组织有权限、有能力控制环境因素及其相关的环境影响

B.应确定组织的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响

C.应确定组织的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。在确定环境因素和环境影响时,组织应考虑生命周期的观点

D.应确定组织的活动、产品和服务中组织有能力施加影响的环境因紫及其相关的环境影响

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第3题

根据《第1101号—内部审计基本准则》,内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织()

A.完善治理

B.加强管理

C.增加价值

D.实现目标

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第4题

内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注、、人力资源、、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价()

A.组织架构

B.发展战略

C.组织文化

D.组织管理

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第5题

__是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动()

A.信息技术审计

B.信息科技审计

C.信息系统审计

D.信息管理审计

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第6题

下列哪项属于企业风险管理()

A.保证组织目标的实现

B.对那些对组织目标具有负面影响的事件进行确认

C.要求内部审计师确定风险和控制活动

D.为组织选择最佳风险响应

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第7题

全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计()

A.风险评价

B.风险管理

C.风险评估

D.风险识别

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第8题

从管理活动发生的时间顺序看,下列四种管理职能的排列方式,哪一种更符合逻辑()

A.计划、控制、组织、领导

B.计划、领导、控制、组织

C.计划、控制、领导、组织

D.计划、组织、领导、控制

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第9题

控制职能是按照预定的组织目标、计划和标准,对管理活动的各个方面的实际情况进行检查,发现差距、分析原因、采取措施、予以纠正,使管理活动能按照计划进行,保证预定组织目标的实现()
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第10题

《中国内部审计准则》本准则所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标()

A.完善治理

B.增加价值

C.实现目标

D.社会增值

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