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[多选题]

“应交税费-应交增值税账户的借方发生额反映企业本期发生的()

A.进项税额

B.减免税款

C.已交税金

D.月末转出未交税增值税

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第1题

企业为增值税一般纳税人,在8月末尚有40000元未交增值税,则企业进行账务处理时,该借记()账户。

A.应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

C.应交税费--未交增值税

D.应交税费-—应交增值税(已交税金)

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第2题

某企业用银行存款缴纳本月增值税5600元,则该企业应做的会处理是()

A.借:应交税费——应交增值税(进项税额)5600;贷:银行存款;5600

B.借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)5600;贷:银行存款;5600

C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)5600;贷:银行存款;5600

D.借:应交税费——应交增值税(已交税金)5600;贷:库存现金;5600

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第3题

“应交税费-应交增值税”多栏式明细账,下列属于贷方专栏的有()

A.进项税额

B.销项税额

C.已交税金

D.进项税额转出

E.转出未交增值税

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第4题

“应交增值税”明细账内设置的科目包括()

A.进项税额

B.已交税金

C.出口退税

D.进项税额转出

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第5题

2014年4月,增值税一般纳税人企业甲公司,初次购入一台增值税税控系统专用设备,支付不含税价款3000元,增值税税款510元,取得增值税专用发票。下列相关会计分录,正确的是()

A.借:固定资产3000应交税费——应交增值税(进项税额)510贷:银行存款3510

B.借:应交税费——应交增值税(减免税款)3510贷:递延收益3510

C.借:固定资产3000应交税费——应交增值税(减免税款)3510贷:银行存款3510

D.借:固定资产3000应交税费应交增值税(进项税额)510贷:应交税费应交增值税(减免税款)3510

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第6题

某一般纳税人企业将上月未缴的增值税在本月上交时,应该借记()账户。

A.应交税费—应交增值税

B.应交税费—应交增值税(已交税金)

C.应交税费—未交增值税

D.应交税费—应交增值税(未交增值税)

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第7题

企业发生非正常损失时,非正常损失存货应负担的进项税额()

A.借记“应交税费--应交增值税(进项税额)”

B.贷记“应交税费--应交增值税(进项税额)”

C.借记“应交税费--应交增值税(进项税额转出)”

D.贷记“应交税费--应交增值税(进项税额转出)”

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第8题

某市国税稽查局万里、李冰在对黄河机械厂2010年“应交税费——应交增值税”明细账进行检查时,企业的以下处理中,正确的有()

A.企业因管理不善造成自产产品发生损失,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”账户

B.企业在建工程领用上月购进的钢材一批,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”账户

C.企业以外购材料对外捐赠,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”账户

D.企业以自产产品对外投资,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”账户

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第9题

甲公司为增值税一般纳税人,2020年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元,增值税进项税
额转出合计为15万元,增值税进项税额合计为3万元,已交税金为1.5万元,则月末下列账务处理正确的有()

A.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目50.5万元

B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元

C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元

D.贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目1.5万元

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第10题

实行“免、抵、退”办法的生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物时,按规定计算的当期出口货物免抵退税不得免征和抵扣税额,应贷记()科目

A.应交税费——应交增值税(出口退税)

B.应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

C.应交税费——应交增值税(减免税款)

D.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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