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[单选题]

根据《上市公司章程指引》,上市公司内部审计制度应当经()批准后实施,审计负责人向其负责并报告工作。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长

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第1题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少()向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第2题

根据《上市公司章程指引》,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代
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第3题

审计方案经审计部门负责人审定后,由审计组负责实施,重要审计项目的审计方案,由()批准

A.部门领导

B.联席会议领导小组组长

C.主管首长

D.党委书记

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第4题

国有企业内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当在直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作()

A.企业党组织

B.监事会

C.董事会

D.主要负责人

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第5题

根据《上市公司章程指引》,董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提出诉讼()
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第6题

银行业金融机构首席审计官的主要职责包括()

A.负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

B.做好协调工作

C.及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况

D.对内部审计的整体质量负责

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第7题

首次公开发行股票的公司,在时,其公司章程(或公司章程草案)的内容,应当按照《上市公司章程指引》的要求起草或修订()

A.申请辅导验收时

B.向中国证监会报送申请材料

C.取得中国证监会核准时

D.公司上市之日起一个月内

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第8题

审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计

A.五

B.七

C.三

D.十五

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第9题

甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有()

A.在董事会下设立审计委员会

B.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

C.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

D.审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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第10题

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,科创板上市公司审计委员会中独立董事应当占()以上并担任召集人。

A.三分之一

B.二分之一

C.三分之二

D.四分之三

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第11题

审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经内部批准()

A.审计机构负责人

B.审计部门负责人

C.监管部门负责人

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