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[单选题]

单位在考核、奖惩、任免本单位内设机构及所属单位负责人时,应当将有关作为重要依据()

A.内部审计工作底稿

B.内部审计意见书

C.内部审计结论

D.内部审计事实确认书

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第1题

根据《福建省内部审计工作规定》,单位在考核、奖惩、任免本单位内设机构及所属单位负责人时,应当将有关作为重要依据()

A.内部审计工作底稿

B.内部审计意见书

C.内部审计结论

D.内部审计事实确认书

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第2题

内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存()
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第3题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的职责不包括下列哪项()

A.对本单位及所属单位内部控制进行审计

B.负责舞弊行为的预防、发现及纠正

C.对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理

D.对本单位风险管理情况进行审计

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第4题

根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》有关规定,审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所有权属于()

A.被审计单位

B.内部审计机构

C.组织

D.审计项目负责人

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第5题

审计部◆内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中()
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第6题

审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门相关部门具体负责保管,所有权属于()

A.审计项目负责人

B.内部审计机构

C.被审计单位

D.审计人员所在组织

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第7题

根据内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构按照国家有关规定和本单位的要求履行职责,错误的是()

A.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计

B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计

C.制定本单位的内部控制制度

D.对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计

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第8题

内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度()
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第9题

审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管()
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第10题

内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素、、、、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项()

A.内部审计人员的数量

B.内部审计工作的安排

C.内部审计机构的行政管理活动

D.内部审计人员的教育及培训要求

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